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2022年专项工作总结汇编7篇2022年会计评估监督检查工作总结为认真贯彻落实财政部关于加强财会监督的有关精神,充分发挥财会监督在国家监督体系中的重要作用,根据市财政局关于组织开展年度会计评估监督检查工作的通知财监字号文件精神,结合我县实际,在全县范围内开展了年度会计信息质量的监督检查工作,现将我县年度会计评估监督检查工作汇报如下:一、精心组织,周密安排部署为确保会计评估监督检查工作取得成效,我局领导高度重视,组织全体干部职工集中学习了市财政局关于组织开展年度会计评估监督检查工作的通知财监字号文件精神,并按照文件要求,确定了检查时间、检查范围、被检查单位,抽调业务人员,组成工作组在检查前进行了培训,明确了检查目的、责任和检查任务,为我县扎实开展会计评估监督检查工作提供了保障。二、明确责任,积极组织实施为了使会计评估监督检查工作得以顺利完成,在这次监督检查采取了积极有效的方式方法,首先是抽调政治素质较高业务能力较强的人员成立检查小组,做到责任到位分工明确,其次广泛宣传,充分参与,为了把检查工作引向深入,检查组公布了举报电话,同时向自查被查单位下达了关于组织开展县年度会计评估监督检查工作的通知财监号,并在政府网站公布,使广大职工干部能够知晓这次监督检查工作的重要意义,广泛的参与到监督检查的工作中来。三、检查的范围主要检查年会计信息质量,中介机构执业质量,必要时延伸检查,并按照检查督查考核的有关要求,严格控制检查面。按照相应比例,开展了自查,并抽取部分单位开展重点检查。自查单位户,并根据自查情况随机抽取了个部门单位进行了重点检查,同时确定了家企业和家代理记账公司开展了会计信息质量检查。四、检查的重点内容重点检查行政事业单位的法律法规执行情况、账表一致性,财务收支核算,会计规范管理、内部控制管理等重点检查企业是否严格执行国家财税法规、会计核算和管理、资产质量和债务风险等重点检查代理记账公司是否依法代理、遵守法规、核算合规等。五、检查中存在的问题通过对各单位的检查发现,被查单位内控制度基本完善,预算管理制度和财务会计制度执行情况基本良好,但也存在着一些不容忽视的问题,涉及问题资金.万元。具体体现在以下
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